師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算編制說明及
目錄
第一部分 師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算表(附表請點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級政府的決定和命令;擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施,并有效地組織實施;
(2)、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整;
(3)、負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃,并組織實施,抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作;
(4)、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作;負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理,維護社會穩(wěn)定;
(5)、編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃,負責經(jīng)費的劃撥和核算工作;
(6)、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置情況
我鄉(xiāng)有獨立編制機構12個,獨立核算機構12個。分別為:人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農業(yè)中心、農機站、畜牧站、林業(yè)站、水務所。
(三)重點工作概述
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務,進一步明確攻堅目標,層層壓實責任,細化分解任務,倒排時間節(jié)點,逐項明確推進措施,確保攻堅穩(wěn)步推進。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作,完成危房改造。
——農業(yè)生產進一步鞏固。全面落實糧食生產行政首長負責制,糧食生產穩(wěn)中有升。
——基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程,啟動高良鄉(xiāng)抗旱應急水源工程建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共12個。其中:財政全供給單位12個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位8個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制111人,其中:行政編制33人,事業(yè)編制78人。在職實有100人,其中:財政全供養(yǎng)100人,財政部分供養(yǎng)402人。
離退休人員23人,其中:退休23人。
車輛編制4輛,實有車輛10輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2018年部門財務總收入1989.69萬元,其中:一般公共預算財政撥款1913.96萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉75.73萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1989.69萬元,其中:本年收入1913.96萬元,上年結轉75.73萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1913.96萬元(本級財力1913.96萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
4、 預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1989.69萬元。財政撥款安排支出 1989.69萬元,其中,基本支出1989.69萬元,項目支出0萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于
1.一般公共服務支出578.89萬元。
2.文化體育與傳媒支出72.34萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出385.01萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.58萬元。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出91.37萬元。
6.農林水支出695.8萬元。
7、住房保障支出90.7萬元。
(2) 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出列工資福利支出1715.51萬元,其中基本工資288.53萬元,津貼補貼610.44萬元,獎金24.04萬元,績效工資230.34萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出155.98萬元,職業(yè)年金繳費支出62.39萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費75.58萬元,其他社會保障繳費1.51萬元,住房公積金90.7萬元,其他工資福利支出176萬元;商品服務支出221.8萬元,其中辦公費63.04萬元,印刷費2.3萬元,水費2.25萬元,電費6.83萬元,郵電費0.24萬元,公務車輛運行維護費30萬元,會議費11.9萬元,培訓費11.68萬元,公務接待費42.9萬元,福利費7.21萬元,其他交通費用26.1萬元; 其他商品和服務支出17.35萬元,對個人和家庭的補助支出52.38萬元,退休費48.58萬元,生活補助3.8萬元。
5、 市對下專項轉移支付情況
無
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。
(二)與中央配套事項
本單位無此項。
(三)按既定政策標準測算補助事項
本單位無此項。
六、政府采購預算情況
(無相關公開內容的,需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。)
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目12個,采購預算資金92.3萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)2017年高良鄉(xiāng)基本支出預算數(shù)1258.81萬元。2018年預算基本支出1989.69萬元,與上年相比基本支出增加730.8萬元,主要原因是:在職人員工資增加;行政人員及事業(yè)人員增加,扶貧工作經(jīng)費增加45萬元。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費是指政府部門公務出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
(3) 機關運行經(jīng)費安排
(3) 機關運行經(jīng)費安排92.01萬元,其中辦公費63.04萬元,印刷費2.3萬元,水費2.25萬元,電費6.83萬元,郵電費0.24萬元, 其他商品和服務支出17.35,公務接待費42.9萬元,維修維護費(公務車輛運行維護費)30萬元。
(4) 國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
(5) 本部門預算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費5.8萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元,用于保障高良鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農業(yè)辦、農機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦正常運轉,扶貧工作經(jīng)費45.00萬元。
高良壯族苗族瑤族人民政府