五月在线影院婷婷综合色在线|一级a性色生活片久久毛片|尤物国产在线精品福利一区|久久精品国产精品无码

無障礙瀏覽 長者專版

師宗縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算公開

  • 師宗縣發(fā)展和改革局
  • 2018-09-17 15:45

 

師宗縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算

第一部分  單位概

一、主要職能

1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,受縣人民政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告。

2、負責匯總分析全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況,提出宏觀調(diào)控的政策、措施、建議;綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果。     

3、研究全縣經(jīng)濟體制改革的重大問題,組織擬定綜合性經(jīng)濟體制改革方案;指導和推進全縣經(jīng)濟體制改革。

4、提出我縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項目和區(qū)域生產(chǎn)力布局,指導安排全縣年度計劃的實施和重點項目的組織協(xié)調(diào)工作,安排國家和省、市、縣下達的財政性建設(shè)資金,組織和管理全縣重點基本建設(shè)項目的前期工作,建立重點項目儲備庫,加強對重點項目的督查工作,負責對國家、省、市、縣安排的重大項目和國債資金項目進行協(xié)調(diào)、指導和督查。

5、法規(guī)和政策;負責價格調(diào)節(jié)基金管理;負責價格、收費的管理和監(jiān)督檢查,協(xié)調(diào)重大價格及收費爭議、貫徹執(zhí)行國家、省頒布實施的價格、收費的有關(guān)法律;依法監(jiān)督檢查價格和收費政策的執(zhí)行;負責重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理;負責政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作;開展價格認證和涉案財物價格鑒證工作。

6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見,負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負責高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理,協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

7、承擔組織、協(xié)調(diào)實施主體功能區(qū)規(guī)劃和進行監(jiān)測評估的責任,負責規(guī)劃編制的綜合管理,受理縣級重大專項規(guī)劃和縣跨區(qū)域規(guī)劃的立項申請,負責擬訂縣級專項規(guī)劃年度審批計劃,組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及師宗縣推進西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)推進擴權(quán)強縣試點工作,促進縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展。

8、負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設(shè),研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題,推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。

9、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作,負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和項目申報、資金爭取等工作。

10、起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)文件,參與非公經(jīng)濟發(fā)展政策的制定,按照規(guī)定指導和協(xié)調(diào)招投標工作。

11、組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題,組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

12、承擔師宗縣西部大開發(fā)領(lǐng)導小組的具體工作。

13、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

二、2017年度重點工作任務(wù)介紹

1、著力穩(wěn)增長,經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)措施有力。及時掌握宏觀經(jīng)濟政策動向,以規(guī)劃為引領(lǐng),編制完成師宗縣2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃(草案);牽頭擬定進一步促進經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展36條措施實施意見、進一步加快縣域經(jīng)濟發(fā)展實施意見等政策措施;2017年,縣內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、規(guī)上工業(yè)等主要經(jīng)濟指標逐月逐季回升,基本達到既定工作目標。實現(xiàn)縣內(nèi)生產(chǎn)總值118.14億元、同比增10.1%,其中,第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值40.15億元、增6%,第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值34.03億元、增15.3%,第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值43.96億元、增9.9%;完成固定資產(chǎn)投資156億元,同比增26%;工業(yè)增加值同比增17.3%;實現(xiàn)社會消費品零售總額20.5億元,同比增13%;實現(xiàn)地方一般公共預算收入5.9億元,同比增8.5%;實現(xiàn)外貿(mào)進出口總額1151萬美元,同比增88.4%;城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入29083元、增8.1%,農(nóng)村常住居民人均可支配收入10813元、增9%。

2、著力壓責任,固定資產(chǎn)投資較快回升。緊緊圍繞全年完成固定資產(chǎn)投資159億元、同比增28%的工作目標,按季細化分解到各責任單位,做到一個目標任務(wù)、一個責任單位、一個責任領(lǐng)導、一個具體責任人、一攬子抓到底。建立“一月一通報、一季一督查”工作機制,及時通報季度完成情況,并納入年度科學發(fā)展觀考核。各責任單位按進度要求,多管齊下抓項目開工、抓項目推進、抓資金爭取、抓項目入庫、抓項目督查,全縣固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)較快回升的趨勢,增幅由一季度的-5.5%、二季度的24.4%、再到三季度的30.5%,回升36個百分點。12月,市級調(diào)整全市固定資產(chǎn)投資目標任務(wù),按照全市同比增25%分解到各縣(市、區(qū)),新調(diào)整后我縣固定資產(chǎn)投資目標任務(wù)為156億元,同比增26%。全年預計完成156億元,同比增26%。

3、著力抓統(tǒng)籌,重點項目建設(shè)穩(wěn)步實施。2017年,列入省“四個一百”重點項目4個,其中,農(nóng)貿(mào)市場片區(qū)棚戶區(qū)改造、文筆公園暨全民健身中心、日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦3個項目總投資11.75億元,預計完成投資5.5億元,占年度投資計劃5.75億元的96%,重點前期項目珠江流域南盤江(師宗段)防洪綜合治理工程已開工,預計完成投資1.2億元。列入市“六個一百”重點項目49個,其中:9個竣工項目總投資10.7億元,預計完成投資3.37億元,超年度投資計劃0.48億元;5個在建項目總投資14億元,預計完成投資6.93億元,超年度投資計劃4.08億元;10個新開工項目總投資26.93億元,預計完成投資6.26億元,占年度計劃6.95億元的90%;8個重點前期項目積極推進;4個重點PPP項目均完成可研批復;13個重點專項建設(shè)基金項目總投資58.64億元,預計完成投資8.38億元,占年度計劃14.16億元的59.2%。組織開展中央預算內(nèi)投資項目稽察14個、專項基金建設(shè)項目稽察6個,編制項目稽察報告5份,提出項目整改建議20余條。

4、著力求突破,積極爭取項目建設(shè)資金。及時與省、市對口部門請示匯報,大力爭取2017年中央、省預算內(nèi)資金。全年爭取中央預算內(nèi)資金13288萬元,省預算內(nèi)資金572萬元,其中,保障性安居工程和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施類項目3個2554萬元,“三農(nóng)”和重大水利設(shè)施建設(shè)類項目8個6659萬元,易地扶貧搬遷項目2925人2340萬元,交通運輸、能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目2個2147萬元,社會事業(yè)和社會管理類項目1個160萬元。爭取易地扶貧搬遷專項建設(shè)基金5622人2811萬元。

5、著力抓整改,易地扶貧搬遷成效突出。緊盯國家發(fā)改委稽查通報的六個方面問題,重新調(diào)整確定了符合“六類地區(qū)”標準的建檔立卡貧困戶847戶3434人,涉及遷出點88個,集中安置到26個點,完成“四個協(xié)議”簽訂及后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,存在問題100%整改完畢。整改成效得到省市充分肯定,全省易地搬遷整改經(jīng)驗交流會和對象精準識別培訓現(xiàn)場會先后在師宗召開。新識別納入新一輪易地扶貧搬遷對象530戶2188人,涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)167個自然村,目前,龍慶鄉(xiāng)大杜吉安置點已完工,高良鄉(xiāng)三班二期進行主體施工,其他安置點相繼開工建設(shè)。

6、著力抓落實,各項牽頭工作扎實推進?;鸩萜?0MW地面光伏電站、碧宗30MW畜光互補發(fā)電項目納入省2017年光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模項目清單并積極推進,師宗縣一期20MW農(nóng)光及漁光互補光伏發(fā)電項目前期工作基本完成,彩云、竹基、葵山風電場項目正編制預可研。2016年石漠化治理工程完成投資1045萬元,治理巖溶面積30.6km²;完成2017年石漠化治理工程實施方案編制并啟動建設(shè)。通用機場前期工作已開展項目選址篩選。公務(wù)用車制度改革完成取消車輛第一批、第二批拍賣,成交137輛。“多規(guī)合一”編制工作已完成《師宗縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2017—2030年)》文本、“多規(guī)合一”數(shù)據(jù)庫和信息管理平臺建設(shè),待縣規(guī)劃展覽館建成后,即可安裝相關(guān)設(shè)備并投入試運行。

7、著力抓監(jiān)管,民生價格服務(wù)明顯改善。完成行政事業(yè)性收費統(tǒng)計上報,起草《師宗縣價格機構(gòu)改革實施方案》,完成93家民辦幼兒園備案。組織開展各項收費、各類價格專項檢查,查處價格違法案件7件,責令退款125838元,處罰款51780元;組織開展價格認證182件,認證金額580萬元。抓好政策性糧油供應(yīng)、穩(wěn)價保供和糧食流通監(jiān)督檢查等工作。供應(yīng)救災(zāi)救濟大米53萬公斤,向?qū)W校配送優(yōu)質(zhì)大米146萬公斤,軍糧供應(yīng)滿意率達100%,積極落實100萬公斤稻谷縣級糧全縣物價基本保持穩(wěn)定,糧食市場流通秩序較好。

8、著力轉(zhuǎn)作風,服務(wù)保障能力全面提升。優(yōu)化、簡化服務(wù)流程,提高審批、備案效率。全年備案項目101個,項目可研審批38個,項目審核上報13個。督促黨員干部通過自學抄寫、撰寫讀書筆記和心得體會以及集中學習正反典型案例等方式,推動“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化;組織召開黨員領(lǐng)導干部巡視整改專題民主生活會,與個人實際相結(jié)合,邊學邊改,立行立改。嚴格落實黨風廉政建設(shè)主體責任和監(jiān)督責任,將責任制延伸到項目審批、項目推進等各環(huán)節(jié),組織簽訂黨風廉政建設(shè)責任書24份,開展廉政談話40余人次,開展黨風廉政建設(shè)和反腐敗專題教育3次。認真落實抓黨建促脫貧工作,39名黨員干部結(jié)對幫扶貧困戶63戶194人,念好“精準”二字經(jīng),深入貧困戶家中分析致貧原因,面對面商定脫貧措施,積極籌集資金支持幫扶村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣發(fā)展和改革2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:

1.師宗縣發(fā)展和改革局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣發(fā)展和改革局2017年末實有人員編制23人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員30人(含行政工勤人員24人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

發(fā)改局2017年度收入合計20,337,515.6元。其中:財政撥款收入20,337,515.6元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比如下:

                                                 單位:萬元

年代

行政運行

其他發(fā)展改革事務(wù)支出

行政單位離退休

養(yǎng)老保險

工傷保險

醫(yī)療保險

公積金

石漠化治理支出

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其他

2016年

310.8

 157.33

28.15

 0

 0

16.56 

28.26

 0

 12

2017年

 460.2

 335.98

 4.04

 71.6

 0.71

25.67

35.56

 950

 150

    主要變動原因為:行政經(jīng)費增加是在職人員工資變動,相應(yīng)的就增加了人員經(jīng)費的支出,同時養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金、工傷保險都相應(yīng)的增加,其它發(fā)展與改革事物支出增加原因是,與2016年度相比縣上加大了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn),離退休費用支出減少退休人員工資交由社保管,單位負責統(tǒng)稱外部分。同時增加了石漠化項目經(jīng)費950萬元及易地扶貧搬遷項目經(jīng)費150萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2017年度支出合計19,989,515.6元。其中:基本支出5,629,765.6元,占總支出的28.2%;項目支出14,359,750.00元,占總支出的71.8%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比如下圖:

                                                 單位:萬元

年代

行政運行

其他發(fā)展改革事務(wù)支出

行政單位離退休

養(yǎng)老保險

工傷保險

醫(yī)療保險

公積金

石漠化治理支出

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其他

2016年

310.8

 157.33

28.15

 0

 0

16.56 

28.26

 0

 12

2017年

 460.2

 335.98

 4.04

 71.6

 0.71

25.67

35.56

 950

 150

主要變動原因為:基本支出增加是在職人員工資晉升及工資調(diào)整,相應(yīng)的就增加了人員經(jīng)費的支出,同時養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金、工傷保險都相應(yīng)的增加,離退休費用支出減少退休人員工資交由社保管,單位負責統(tǒng)稱外部分。項目支出增加是縣上加大了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn),同時本年度增加核算了石漠化項目經(jīng)費950萬元及易地扶貧搬遷項目經(jīng)費150萬元。

(1)      基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,253,975.60元。與上年對比增加,主要原因分析人員經(jīng)費增加。

工資福利支出3,436,748.58元,占基本支出的80.8%;商品和服務(wù)支出687,050.37元,占基本支出的16.2%;對個人和家庭的補助102,120.65元,占基本支出的2.4%;其他資本性資產(chǎn)28,056.00元,占基本支出的0.6%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障發(fā)改局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,359,750.00元。與上年1,693,300.00對比增加了12,666,450.00元,主要原因是項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況:

1:石漠化項目支出9,500,000.00元。

2:易地扶貧搬遷項目的支出1,500,000.00元。

3:項目前期費用3,359,750.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2017年度一般公共預算財政撥款支出19,989,515.60元,占本年支出合計的100%。與上年5,531,015.82元對比增加了14,458,499.78元,主要原因是人員工資晉升及縣上加大了固定資產(chǎn)考核兌現(xiàn)及增加石漠化項目和易地扶貧搬遷項目的支出

(2)      一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

1.一般公共服務(wù)支出7,613,725.6元,占一般公共預算財政撥款總支出的38.1%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費;

2.社會保障和就業(yè)支出763,534.84.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.9%。主要用于社保繳費;

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出256,683.16元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.3%。主要用于醫(yī)療保險;

4.節(jié)能環(huán)保支出9,500,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的47.6%。主要用于石漠化項目支出;

5.住房保障支出355,572.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.8%。主要用于住房公積金;

6.農(nóng)林水支出1,500,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.5%。主要用于易地扶貧搬遷項目支出;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為116,179.37元,支出決算為116,179.37元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為46,179.00元,完成預算的100%;公務(wù)接待費支出決算為70,000.37元,完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出46,179.00元,占100%;公務(wù)接待費支出70,000.37元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出46,179.00元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出46,179.00元,開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展發(fā)改工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出70,000.37元。其中:

國內(nèi)接待費支出70,000.37元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次1000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門領(lǐng)導及工作人員到我縣檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣發(fā)展和改革局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出687,050.37元,與上年日常公用經(jīng)費支出678,655.85元對比增加8,394.52元,主要原因辦公費用增加。主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

(3)      國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額2,586,843.33元,其中,流動資產(chǎn)1,802,285.33元,固定資產(chǎn)784,558.00元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加38,630.00元,其中固定資產(chǎn)增加38,630.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

2586843.33

1802285.33

 

 

494928.00

 

289630.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額38,630.00元,其中:政府采購貨物支出38,630.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

無。

(五)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

4.三公經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

一、況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進行說明解釋。

二、重點績效評價結(jié)果等預算情況說

    1、項目名稱:項目前期工作經(jīng)費

     2、資金來源:財政撥款,專項經(jīng)費30萬元。

     3、項目內(nèi)容:全縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、社會事業(yè)等項目儲備,項目申報及實施工作。

4、產(chǎn)生效益:列入省“四個一百”重點項目4個,市“六個一百”重點項目45個,分別完成投資4.12億元、37.8億元;組織集中開工項目47個,完成投資7.2億元。新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程等10個項目爭取中央預算內(nèi)資金6709萬元。建立“補短板、增動力”重點項目儲備庫,儲備項目119個,計劃總投資818.79億元。投資服務(wù)在線審批監(jiān)管平臺全面運行,項目備案119個、批復268個。

 

17(請點擊附表鏈接)

 

项城市| 兴化市| 阿坝| 南靖县| 廉江市| 乌鲁木齐市| 固安县| 舞阳县| 东平县| 惠水县| 吉木萨尔县| 松溪县| 牙克石市| 齐河县| 太谷县| 山丹县| 册亨县| 广饶县| 西吉县| 北川| 静海县| 长泰县| 宜兴市| 彭泽县| 崇阳县| 竹北市| 麻江县| 成都市| 县级市| 贺州市| 大理市| 威宁| 天长市| 望谟县| 乌拉特中旗| 尉犁县| 读书| 神池县| 扶风县| 虹口区| 新晃|