監(jiān)督索引號(hào)53032318020201000
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度部門(mén)決算
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室是師宗縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu),其主要工作職能是:圍繞黨的中心工作,按照上級(jí)黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作,負(fù)責(zé)黨的路線(xiàn)、方針、政策以及上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢,調(diào)查研究,收集反饋信息,綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作;承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā);負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書(shū)處理;承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告;負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作;管理縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國(guó)家保密局、縣委縣政府信訪(fǎng)局、縣關(guān)工委、縣機(jī)要局、縣委督查室;完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,中共師宗縣委辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)、十九大以及省、市、縣委全會(huì)精神,緊緊圍繞縣委中心工作,建機(jī)制、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)素質(zhì)、樹(shù)形象,不斷強(qiáng)化參謀輔政、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障工作,有效提升了決策服務(wù)、中樞運(yùn)轉(zhuǎn)、推動(dòng)落實(shí)、隊(duì)伍建設(shè)水平,為縣委的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)決策部署落實(shí)提供有力保障。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中:行政單位4個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是:
1.4個(gè)行政單位:縣委辦公室、農(nóng)村辦、機(jī)要局、保密局;
2.1個(gè)參公單位:關(guān)工委;
3.2個(gè)事業(yè)單位:黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷(xiāo)毀中心。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制45人。其中:行政編制37人(含行政工勤編制7人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員33人(含行政工勤人員6人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員1人)。
離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛,在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,040.65萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1,040.65萬(wàn)元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0萬(wàn)元,占總收入的0%。與2017年1,192.6萬(wàn)元對(duì)比,減少151.95萬(wàn)元,主要原因為財(cái)政撥款收入減少。
年 度 | 決算數(shù) |
2018年度 | 1040.65 |
2017年度 | 1192.6 |
上下年度相比增減額 | 151.95 |
增減百分比 | 12.74% |
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度支出合計(jì)979.36萬(wàn)元。其中:基本支出969.43萬(wàn)元,占總支出的98.99%;項(xiàng)目支出9.94萬(wàn)元,占總支出的1.01%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與2017年1,147.79對(duì)比,減少168.43萬(wàn)元,主要原因為規(guī)范開(kāi)支,全面縮減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,人員變動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)以及辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出969.43萬(wàn)元。與上年1,108.69萬(wàn)元對(duì)比,減少139.26萬(wàn)元,主要原因為人員調(diào)整導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)減少和規(guī)范開(kāi)支,縮減日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.92%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.08%。
基本支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 合計(jì) |
2017年 | 834.37 | 274.32 | 1108.69 |
2018年 | 716.65 | 252.78 | 969.43 |
比上年增減 | -117.72 | -21.54 | -139.26 |
增減百分比 | -14.11% | -7.85% | -12.56% |
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9.94萬(wàn)元。與上年39.1萬(wàn)元對(duì)比減少29.16萬(wàn)元,主要原因為減少辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),剩余全會(huì)支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支為行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)支,用于中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)十三屆四次全體會(huì)議。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出979.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1,147.79萬(wàn)元對(duì)比減少168.43萬(wàn)元,主要原因為規(guī)范開(kāi)支,全面縮減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,人員變動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)以及辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出796.84萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.36%。主要用于行政運(yùn)行及相關(guān)事務(wù)支出;
4.公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
5.教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出107.53萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.98%。主要用于機(jī)構(gòu)離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出30.9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.16%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及工傷生育保險(xiǎn)等支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出3萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于扶貧相關(guān)支出;
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出10萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于扶貧相關(guān)支出;
19.住房保障(類(lèi))支出31.1萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%。主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金等支出;
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為41.54萬(wàn)元,支出決算為25.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的61.63%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的33.69%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用支出減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少14.83萬(wàn)元,下降36.68%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元不變;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元不變;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14.83萬(wàn)元,下降64.68%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬(wàn)元,占68.36%;公務(wù)接待費(fèi)支出8.1萬(wàn)元,占31.64%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出17.5萬(wàn)元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于辦公、督查所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.1萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8.1萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次(其中:外事接待0批次),接待人次1620人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按規(guī)定發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.78萬(wàn)元,與上年274.32萬(wàn)元對(duì)比減少21.54萬(wàn)元,主要原因是縣級(jí)保障能力低,部分支出仍處在欠款中。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額520.55萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)146.46萬(wàn)元,固定資產(chǎn)363.3萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)10.79萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少98.01萬(wàn)元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少33.13萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少75.67萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元,在建工程減少28.6萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)減少-17.81萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額13.05萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.25萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出9.8萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
2018年縣委辦公室結(jié)合自身工作職責(zé),根據(jù)各級(jí)黨委的工作部署及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求,履行好工作職責(zé),做好協(xié)調(diào)部署工作,同時(shí)按照2018年的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)和縣委相關(guān)要求,設(shè)立部門(mén)績(jī)效目標(biāo),加強(qiáng)預(yù)算收支管理,確保各項(xiàng)目標(biāo)設(shè)立的合理性、全面性和可執(zhí)行性符合要求。工作過(guò)程中,按批準(zhǔn)的預(yù)算和計(jì)劃規(guī)定的用途和開(kāi)支范圍用款,沒(méi)有無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出問(wèn)題,按照財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)辦理,符合國(guó)家規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,厲行節(jié)約,合理使用財(cái)政預(yù)算資金。并在年終對(duì)工作情況和履職情況進(jìn)行綜合考核,較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和履行了工作職責(zé),抓好抓實(shí)財(cái)政預(yù)算資金使用管理工作,從內(nèi)部管理到績(jī)效管理均取得一定成效,但在績(jī)效自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)還存在一些問(wèn)題和不足。對(duì)照部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況和部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況,結(jié)合各項(xiàng)工作的開(kāi)展和目標(biāo)實(shí)施程度,縣委辦公室逐一查缺補(bǔ)漏,檢查存在問(wèn)題并及時(shí)進(jìn)行整改,將本年度的績(jī)效設(shè)立和自評(píng)情況作為下一年設(shè)立績(jī)效目標(biāo)的重要依據(jù)。
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)財(cái)政補(bǔ)助收入:指從財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(四)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(五)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(九)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十六)政府采購(gòu)指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,禾用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用,提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
附件:中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2018年度決算公開(kāi)表格.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032318020201111