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師宗縣大同街道2020年度部門預(yù)算

  • 師宗縣大同街道2020年度部門預(yù)算公開
  • 2020-02-25 10:26

 

監(jiān)督索引號53032319055400000

附件3

師宗縣人民政府大同街道辦事處

2020年部門預(yù)算編制說明及目錄

第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預(yù)算表(點擊下載)

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第二部分 部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開(點擊下載)

 

師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級政府的決定和命令;擬訂適合本街道實際的具體政策措施,并有效地組織實施; 
  
2)組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整; 

3)負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃,并組織實施,抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作; 
  
4)負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作;負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理,維護社會穩(wěn)定;
  
5)編制本街道財政預(yù)決算計劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作;

6)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

我街道有獨立編制機構(gòu)8個,獨立核算機構(gòu)8個。分別為:

1)師宗縣人民政府大同街道辦事處。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、社會事務(wù)辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站等部門。

2)師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心。

3)師宗縣大同街道財政所。

4)師宗縣大同街道文化綜合服務(wù)中心。

(5)師宗縣大同街道社會保障服務(wù)中心。

(6)師宗縣大同街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

(7)師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

(8)師宗縣大同街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

(三)重點工作概述

——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務(wù),進一步明確攻堅目標(biāo),層層壓實責(zé)任,細(xì)化分解任務(wù),倒排時間節(jié)點,逐項明確推進措施,確保攻堅穩(wěn)步推進。

——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作,完成危房改造。

——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制,糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程,啟動抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共8個。其中:財政全供給單位8個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位6個。截至201911月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制81人,其中:行政編制 21人,事業(yè)編制60人。在職實有81人,其中: 財政全供養(yǎng)81人,。

離退休人員 19人,其中: 離休 0,退休 19人。

車輛編制4輛,實有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 1606.46萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款1606.46萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2019年部門財務(wù)總收入1656.03萬元對比減少49.57萬元。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費減少預(yù)算10萬元,脫貧攻堅工作經(jīng)費減少10萬元及因人員退休導(dǎo)致的相關(guān)經(jīng)費減少

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1606.46萬元,其中:本年收入1606.46萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1606.46萬元(本級財力1606.46萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年2019年部門財政撥款收入1656.03萬元對比減少49.57萬元,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費減少預(yù)算10萬元,脫貧攻堅工作經(jīng)費減少10萬元及因人員退休導(dǎo)致的相關(guān)經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1606.46萬元。財政撥款安排支出 1606.46萬元,其中:基本支出1562.16萬元,與上年1591.73萬元對比減少29.57萬元,主要原因是與2019年比較,因職工退休,在職人員減少而導(dǎo)致人員經(jīng)費減少;項目支出44.3萬元,與上年64.3萬元對比減少20萬元,主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費預(yù)算減少10萬元,脫貧攻堅工作經(jīng)費減少10萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出434.97萬元。

2010101行政運行19.2萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出13.54萬元,公用經(jīng)費支出1.36萬元,項目支出人大代表工作經(jīng)費4.3萬元。

2010301行政運行221.92萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出169.59萬元,公用經(jīng)費支出22.33萬元,項目支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費30萬元。

2010650事業(yè)運行57.91萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出52.5萬元,公用經(jīng)費支出5.41萬元。

2013101行政運行103.95萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出97.26萬元,公用經(jīng)費支出6.69萬元。

2013150事業(yè)運行31.99萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出30.68萬元,公用經(jīng)費支出1.31萬元。

2、文化旅游體育與傳媒支出78.48萬元。

  2070109群眾文化78.48萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出75.35萬元,公用經(jīng)費支出3.13萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出241.36萬元。

 2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出86.78萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出83.35萬元,公用經(jīng)費支出3.43萬元。

2080501行政單位離退休23.46萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出23.23萬元,公用經(jīng)費支出0.23萬元。

2080502事業(yè)單位離退休17.06萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出16.9萬元,公用經(jīng)費支出0.16萬元。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114.06萬元。 主要用于:人員經(jīng)費支出114.06萬元。

4、衛(wèi)生健康支出73.64萬元。

2101101行政單位醫(yī)療19.45萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出19.45萬元。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療52.81萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出52.81萬元。

2101199其他行政事業(yè)單位1.38萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出1.38萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出152.78萬元。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出152.78萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出146.63萬元,公用經(jīng)費支出6.15萬元。

6、農(nóng)林水支出481.32萬元。

2130104事業(yè)運行268.99萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出256.57萬元,公用經(jīng)費支出14.42萬元。

2130204事業(yè)運行1.7萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出1.7萬元。

2130599其他扶貧支出10萬元。主要用于:項目支出扶貧工作經(jīng)費10萬元。

2130705對村民委員會和黨支部的補助200.63萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出145.01萬元,公用經(jīng)費支出55.62萬元。

7、住房保障支出82.58萬元。

2210201住房公積金82.58萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出82.58萬元,

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.33萬元。

2240150事業(yè)運行61.33萬元。主要用于:人員經(jīng)費支出58.81萬元,公用經(jīng)費支出2.52萬元。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

 1、工資福利支出1189.64萬元(其中:基本支出1189.64萬元)

基本工資296.23萬元;

津貼補貼381.82萬元;

獎金24.69萬元;

績效工資212.19萬元;

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費114.06萬元;

職工基本醫(yī)療保險繳費72.26萬元;

其他社會保障繳費1.38萬元;

住房公積金82.58萬元;

其他工資福利支出4.43萬元。

2、商品服務(wù)支出165.06萬元(其中:基本支出120.76萬元、項目支出44.3萬元)

辦公費68.71萬元(其中:基本支出46.41萬元、項目支出22.3萬元);

印刷費2.3萬元(其中:基本支出2.3萬元);

會議費23.3萬元(其中:基本支出16.3萬元、項目支出7萬元);

培訓(xùn)5.44萬元(其中:基本支出4.44萬元、項目支出1萬元);

公務(wù)接待費19萬元(其中:基本支出15萬元、項目支出4萬元);

勞務(wù)費10萬元(其中:項目支出10萬元);

福利7.41萬元(其中:基本支出7.41萬元);

公務(wù)用車運行費10萬元(其中:基本支出10萬元);

其他交通費18.9萬元(其中:基本支出18.9萬元)。

3、對個人和家庭的補助支出251.76萬元(其中:基本支出251.76萬元)

退休費40.13萬元(其中:基本支出40.13萬元);

生活補助211.63萬元(其中:基本支出211.63萬元)。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目

   

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目2個,采購預(yù)算資金1.5萬元。其中政府采購服務(wù)預(yù)算1.5萬元,具體為街道辦采購車輛保險31萬元,農(nóng)業(yè)辦采購車輛保險10.5萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算合計29萬元,較上年減少1萬元,下降3%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,與上年一致。

(二)公務(wù)接待費

師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年公務(wù)接待費預(yù)算為19萬元,較上年減少1萬元,下降5%。減少原因是脫貧攻堅工作2019年公務(wù)接待數(shù)量較大。國內(nèi)公務(wù)接待批次為350次,共計接待3200人次(含村委會接待),較上年減少20批次,減少人數(shù)160人。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元,與上年一致。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年一致;公務(wù)用車運行維護費10萬元,與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為9輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

    

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С?。

8、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國(境)費:反映公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運行維護費:反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排46.89萬元,與上年54.4萬元對比減少7.51萬元,主要原因是用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費與2019年相比減少10萬元,辦公類經(jīng)費增加了2.49萬元。其中辦公經(jīng)費21.39萬元,會議費3萬元,勞務(wù)費10萬元,公務(wù)接待費5萬元,公務(wù)車輛運行維護費7.5萬元。  

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成202019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

                       師宗縣人民政府大同街道辦事處 

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