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中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部 2022年度部門決算公開(kāi)

  • 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部
  • 師財(cái)教〔2023〕27號(hào)
  • 53032318021101000
  • 2023-09-25 15:24

監(jiān)督索引號(hào)53032318021101000

 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部

2022年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部概況

一、主要職能

(一)主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門,主要職責(zé)是:

1.指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會(huì)輿論工作。

3.負(fù)責(zé)全縣對(duì)外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

4.負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5.負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。

6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作,組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。負(fù)責(zé)縣融媒體中心的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣新聞?dòng)浾咦C的管理。

8.全縣精神文明建設(shè)工作。

9.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全縣新聞發(fā)布工作。執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理的各項(xiàng)政策法規(guī),實(shí)施依法設(shè)定的行政許可,配合查處重大違法違規(guī)行為。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1)全縣意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域總體形勢(shì)風(fēng)清氣正、積極健康向上。全縣各級(jí)黨組織認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市、縣委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署,創(chuàng)造性地開(kāi)展工作,各項(xiàng)工作有力度、有影響、有成效。大興學(xué)習(xí)之風(fēng)、宣講之風(fēng),多措并舉推進(jìn)理論武裝工作。

2)“四個(gè)強(qiáng)化”確保全縣意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好,全年無(wú)意識(shí)形態(tài)安全事件發(fā)生。

3)堅(jiān)持正確導(dǎo)向,營(yíng)造濃厚氛圍,輿論引導(dǎo)作用不斷增強(qiáng),深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神,強(qiáng)化思想引領(lǐng)。

4)推進(jìn)縣融媒體中心建設(shè),提升縣級(jí)媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。

5)深入培育踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,核心價(jià)值觀更加深入人心,廣泛開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育活動(dòng)。

6)繼續(xù)加強(qiáng)精神文明建設(shè),社會(huì)文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實(shí)踐活動(dòng)。積極做好新時(shí)代文明實(shí)踐中心運(yùn)作工作。

7)深入開(kāi)展“掃黃打非”,進(jìn)一步提升社會(huì)治理水平。

8)應(yīng)急廣播體系建設(shè)通過(guò)驗(yàn)收,廣播電視安全播出和安全生產(chǎn)工作得到全面保障。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、理論股、宣傳和新聞股、文化股、出版版權(quán)股、文明辦綜合股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股8個(gè)股室。

 本單位為一級(jí)單位,下屬事業(yè)單位1個(gè),即師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心。

(二)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

1.中共師宗縣委宣傳部機(jī)關(guān)

2.師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員8人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7(離休0人,退休7人)。

實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年度部門決算公開(kāi)表.xls 

   本部門2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;本部門2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年度收入合計(jì)9,406,098.19元。其中:財(cái)政撥款收入9,372,097.65元,占總收入的99.64%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元);經(jīng)營(yíng)收入0.00元,;附屬單位上繳收入0.00元;其他收入34,000.54元,占總收入的0.36%。與上年相比,收入合計(jì)增加1,921,918.81元,增長(zhǎng)25.68%。其中:財(cái)政撥款收入增加1,887,918.27元,增長(zhǎng)25.23%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,與上年無(wú)變化;事業(yè)收入增加0.00元,與上年無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)收入00.00元,與上年無(wú)變化;附屬單位上繳收入增加0.00元,與上年無(wú)變化;其他收入增加34,000.54元,增長(zhǎng)100%。主要原因是本年新增應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目1,878,834.00元,財(cái)政撥付以前年度公積金266,142.00元、財(cái)政撥付以前年度醫(yī)保193,477.76元,自有資金較上年增加34,000.54元,而減少創(chuàng)文及其他公用經(jīng)費(fèi)450,535.49元,從而導(dǎo)致本年收入合計(jì)較上年增加1,921,918.81元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年度支出合計(jì)9,406,098.19元。其中:基本支出2,999,563.28元,占總支出的31.89%;項(xiàng)目支出6,406,534.91元,占總支出的68.11%;上繳上級(jí)支出0.00元;經(jīng)營(yíng)支出0.00元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比,支出合計(jì)增加1,221,918.81元,增長(zhǎng)14.93%。其中:基本支出減少221,827.90元,下降6.89%;項(xiàng)目支出增加1,443,746.71元,增長(zhǎng)29.09%;上繳上級(jí)支出增加0.00,與上年無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,與上年無(wú)變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,與上年無(wú)變化。主要原是因本年新增應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目支出1,878,834.00元,支付以前年度公積金266,142.00,支付以前年度醫(yī)保193,477.76元,自有資金較上年增加34,000.54元,較上年減少創(chuàng)文及其他公用經(jīng)費(fèi)等450,535.49元,較上年減少影院補(bǔ)助700,000.00,從而導(dǎo)致本年支出合計(jì)較上年增加1,221,918.81元。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,999,563.28元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,681,045.64元,占基本支出的89.38%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)318,517.64元,占基本支出的10.62%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,406,534.91元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下 :全縣黨報(bào)黨刊征訂經(jīng)費(fèi)2,353,669.40元、全縣文明家庭、道德模范獎(jiǎng)勵(lì)54,000.00元、廣播電視臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)115,800.00元、創(chuàng)文等經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)1,216,161.51元,應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,878,834.00元,文明實(shí)踐中心建設(shè)補(bǔ)助494,070.00元,輿情監(jiān)測(cè)及政府對(duì)外宣傳服務(wù)經(jīng)費(fèi)120,000.00元,農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)配送經(jīng)費(fèi)174,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,372,097.65,占本年支出合計(jì)的99.64%。與上年相比增加1,887,918.27元,增長(zhǎng)25.23%,主要原因是本年新增應(yīng)急廣播體系建設(shè)項(xiàng)目支出1,878,834.00元,支付以前年度公積金266,142.00,支付以前年度醫(yī)保193,477.76元,自有資金較上年增加34,000.54元,較上年減少創(chuàng)文及其他公用經(jīng)費(fèi)等450,535.49元,從而導(dǎo)致本年支出合計(jì)較上年增加1,921,918.81,增長(zhǎng)25.23%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況         

1.一般公共服務(wù)(類)支出5,555,263.18元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.27%。其中:

一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運(yùn)行1,811,432.27元,主要用于單位行政事業(yè)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等;

一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出3,743,830.91元,主要用于全縣黨報(bào)黨刊征訂,政府對(duì)外宣傳及輿情監(jiān)測(cè)處置等工作及創(chuàng)建省級(jí)文明城市等工作經(jīng)費(fèi)保障支出等。

2.文化旅游體育與傳媒(類)支出2,950,464.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.48%。其中:

文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-電影287,760.00,主要用于老放映員生活補(bǔ)助支出;

文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出1,878,834.00元,主要用于應(yīng)急廣播體系建設(shè)支出;

文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出783,870.00元,主要用于文明實(shí)踐中心建設(shè)支出及廣播電視臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及維修維護(hù)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出170,255.81元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。其中:

 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出77,874.85元,主要用于宣傳部機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外工資支出;          

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出61,628.00元,主要用于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心退休人員統(tǒng)籌外工資支出;

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30,752.96元,主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康(類)支出296,848.66元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17% 其中:

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療292,347.07元,主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,501.59元,主要用于在職職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障(類)支出399,266.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。其中:住房保障支出-住房改革支出-住房公積金399,266.00元,主要用于在職職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為120,000.00元,支出決算為92,964.57元,完成年初預(yù)算的77.47%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算80,155.16元,占總支出決算的86.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算12,809.41元,占總支出決算的13.78%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,809.41元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為120,000.00元,支出決算為92,964.57元,完成年初預(yù)算的77.47%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為80,155.16元,完成年初預(yù)算的76.34%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,809.41元,完成年初預(yù)算的85.40%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度公務(wù)費(fèi)沒(méi)有足額保障且單位積極響應(yīng)公務(wù)接待相關(guān)要求,厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)用。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加36,775.81元,增長(zhǎng)65.45%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加38,379.40元,增長(zhǎng)91.87%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,603.59元,下降11.13%2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因本單位車輛老舊,維修維護(hù)費(fèi)用逐年,且上年度由于公務(wù)費(fèi)用保障不足,導(dǎo)致本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用處于掛賬狀態(tài),因此本年度支付的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包含上年度公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi),從而導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)較上年增加38,379.40元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增幅較大。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于思想宣傳、文明辦、廣播電視局、新聞出版版權(quán)局日常工作及單位駐村扶貧工作用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次203人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級(jí)新聞?dòng)浾?、上?jí)單位檢查指導(dǎo)工作相關(guān)人員及招商引資等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284,517.10元,比上年減少622,034.66元,下降68.62%,主要原因是上年創(chuàng)文工作等投入大量的辦公經(jīng)費(fèi)等,而本年投入較少,從而導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年大幅減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)42,002.22元、水電費(fèi)6,926.42元、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)15,371.00元、差旅費(fèi)8,710.00元、郵電通信費(fèi)17,202.00元、公務(wù)接待費(fèi)10,440.41元用公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,155.16元、行政人員公務(wù)交通費(fèi)用83,400.00元等。

 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至20221231日,中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額3,028,006.28元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)154,018.28元,固定資產(chǎn)1,373,988.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程1,5000,000.00元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少208,659.75元,其中固定資產(chǎn)減少285,784.00元(新購(gòu)固定資產(chǎn)49,930.00,無(wú)償劃撥固定資產(chǎn)130,000.00,報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)205,714.00元。)。處置房屋建筑物56平方米,賬面原值130,000.00元;處置車輛0,賬面原值0.00元;41項(xiàng),賬面原值205,714.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額3,397,804.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3,331,373.84元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出66,430.16元。授予中小企業(yè)合同金額3,397,804.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)宣傳部2022年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參公管理事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的,且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源,一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類,包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費(fèi),公檢法支出,部分武警經(jīng)費(fèi),民兵事業(yè)費(fèi),地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi),支農(nóng)支出,社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi),地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi),價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53032318021101111


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