監(jiān)督索引號53032319055900000
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算支出預算明細表(按經(jīng)濟科目分類)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
十、項目支出績效目標表(本次下達)
十一、項目支出績效目標表(另文下達)
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策,加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導;執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。
2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。
3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。
4.堅持以經(jīng)濟建設為中心,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè),不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。
5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。
6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。
8.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu),包括:黨政機構(gòu)、事業(yè)單位機構(gòu)。
本單位是師宗縣人民政府一級單位,所屬單位7個(未獨立核算,合并到一起匯總公開),分別是:
1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室
2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨建辦公室
3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務中心
4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊
5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所
6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心
7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心。
(三)重點工作概述
固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步推進。2023年完成固定資產(chǎn)投資入庫項目12個、入庫50773萬元;出庫項目17個、出庫49297萬元。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增收。特色產(chǎn)業(yè)強勁發(fā)展。種植中藥材1000畝,實現(xiàn)產(chǎn)值1266萬元,戶均收入7500元;林下靈芝種植規(guī)模達350余畝,實現(xiàn)年產(chǎn)值630萬元;種植蠶桑800畝,實現(xiàn)產(chǎn)值240萬元;發(fā)展熱區(qū)水果4000畝,實現(xiàn)產(chǎn)值1500萬元;種植萬壽菊3000畝,實現(xiàn)產(chǎn)值750萬元。勞務產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進。狠抓農(nóng)村富余勞動力勞務技能培訓、服務管理,轉(zhuǎn)移就業(yè)10362人,實現(xiàn)勞務產(chǎn)值3.5億元,全鄉(xiāng)勞務輸出規(guī)模保持穩(wěn)定,勞務經(jīng)濟穩(wěn)步增長。
全面鞏固脫貧成果。以“三年行動”為總抓手,持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果,全面加強防止返貧監(jiān)測幫扶,基本消除人均純收入低于1萬元的脫貧人口和監(jiān)測對象,實現(xiàn)返貧和新致貧人口動態(tài)清零,脫貧成果鞏固率達100%。
糧食安全根基不斷夯實。投入資金1506萬元,建設高標準農(nóng)田9400畝;投入資金410萬元,整改耕地流出圖斑458個,復墾耕地2800.37畝,新增耕地2377.08畝;新修農(nóng)村通村公路和機耕道路24公里。農(nóng)村供水安全有效保障。投入資金1500余萬元,升級改造自來水管網(wǎng)45公里,建成落水洞水利工程,繼續(xù)實施坡頭上、梭峰水利工程,全面解決1695戶6522人的飲水安全問題;投入資金26萬余元,采取多種應急送水措施,及時應對多年未見的干旱天氣,有效緩解了旱情災情。通信網(wǎng)絡建設不斷完善。投入資金1200萬元,新建4G、5G基站近100個,新建通信管網(wǎng)100余公里;全面提升通信網(wǎng)絡的覆蓋能力和服務質(zhì)量。交通網(wǎng)絡建設不斷完善。全面完成大龍公路“四改三”基礎建設工作,全力配合開展師丘高速建設工作,沿河、沿路安裝波形護欄1968米。
全面加強綠美建設。統(tǒng)一規(guī)劃建設公共區(qū)域、轄區(qū)機關,加強集鎮(zhèn)裸露地、廢棄地等區(qū)域綠化、美化,協(xié)同推進綠美集鎮(zhèn)建設。
持續(xù)完善保障體系。2023年,深入推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療,醫(yī)療保險參保人數(shù)達2.55萬余人,累計減免、補償門診、住院費176.96萬元;城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保人數(shù)達2.29萬余人,發(fā)放養(yǎng)老保險金870萬元、低保金907.59萬元、臨時救助17.1萬元、高齡補貼41.43萬元、特困供養(yǎng)資金98.55萬元;發(fā)放脫貧勞動力一次性交通補貼1673人次,167.3萬元。
深入推進平安建設。堅持總體國家安全觀,深刻吸取各地安全生產(chǎn)事故教訓,統(tǒng)籌做好道路交通、食品、建筑施工、非煤礦山、校園、消防及護林防火、防汛抗旱等各項安全工作,有效防范和杜絕較大以上安全事故發(fā)生,實現(xiàn)重大安全事故“零發(fā)生”,安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好??v深推進普法行動。
政治建設持續(xù)加強。扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,開展理論學習中心組集中學習8次,專題黨課4次,廉政黨課2次,警示教育5次,典型案例學習5次;開展黨風廉政建設集中教育4次,集體廉政談話2次,敦促班子成員定期不定期開展廉政提醒談話50余人次;開展“躺平式”干部專項整治工作;開展“我為群眾辦實事”實踐活動580余次。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制107人,其中:行政編制28人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制79人。在職實有107人,其中:財政全額保障107人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人,其中:離休0人,退休21人。
車輛編制4輛,實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2024年部門財務總收入2,204.07萬元,其中:一般公共預算收入2,204.07萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對比,減少11.26萬元,下降0.51%,主要原因是人員基礎性績效工資未納入預算和人員工資的正常晉升調(diào)整。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,204.07萬元,其中:本年收入2,204.07萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,204.07萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比,減少11.26萬元,下降0.51%,主要原因是人員基礎性績效工資未納入預算和人員工資的正常晉升調(diào)整。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,204.07萬元。財政撥款安排支出2,204.07萬元,其中:基本支出1,599.22萬元,與上年對比,減少134.51萬元,下降100%。主要原因是人員基礎性績效工資未納入預算和人員工資的正常晉升調(diào)整;項目支出604.85萬元,與上年對比增加114.30萬元,增長23.30%。主要原因是項目新增納入網(wǎng)格員待遇補助經(jīng)費和村委會干部養(yǎng)老保險及工傷保險經(jīng)費。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010107一般公共服務支出-人大事務-人大代表履職能力提升4.50萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費;
2.2010301一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行290.16萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費;
3.2010350一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-事業(yè)運行367.14萬元,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費;
4.2012301一般公共服務支出-民族事務-行政運行12.39萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費;
5.2013201一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行11.78萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政人員工資及辦公經(jīng)費;
6.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.71萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費用;
7.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.13萬元,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費用;
8.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出160.92萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險費用;
9.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.37萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位死亡撫恤人員工資及費用;
10.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.63萬元,主要用于全鄉(xiāng)行政單位人員醫(yī)療保險費用;
11.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療52.08萬元,主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用;
12.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.34萬元,主要用于全鄉(xiāng)其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用;
13.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行512.21萬元,主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心人員工資及費用;
14.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)3萬元,主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心人員工資及費用;
15.2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災1.5萬元,主要用于全鄉(xiāng)林業(yè)草原防災減災工作經(jīng)費;
16.2130705農(nóng)村綜合改革-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助595.98萬元,主要用于全鄉(xiāng)村干部基本報酬、村小組黨組織負責人補助和村民小組長補貼運行經(jīng)費。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.30101工資福利支出-基本工資444.75萬元,(其中:基本支出444.75萬元,項目支出0.00萬元);
2.30102工資福利支出-津貼補貼283.17萬元,(其中:基本支出283.17萬元,項目支出0.00萬元);
3.30103工資福利支出-獎金9.30萬元,(其中:基本支出9.30萬元,項目支出0.00萬元);
4.30107工資福利支出-績效工資368.02萬元,(其中:基本支出368.02萬元,項目支出0.00萬元);
5.30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費160.92萬元,(其中:基本支出160.92萬元,項目支出0.00萬元);
6.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費70.71萬元,(其中:基本支出70.71萬元,項目支出0.00萬元);
7.30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.34萬元,(其中:基本支出5.34萬元,項目支出0.00萬元);
8.30113工資福利支出-住房公積金116.24萬元,(其中:基本支出116.24萬元,項目支出0.00萬元);
9.30199工資福利支出-其他工資福利支出12.48萬元,(其中:基本支出12.48萬元,項目支出0.00萬元);
10.30201商品和服務支出-辦公費87.29萬元,(其中:基本支出33.49萬元,項目支出53.80萬元);
11.30202商品和服務支出-印刷費0.50萬元,(其中:基本支出0.50萬元,項目支出0.00萬元);
12.30215商品和服務支出-會議費1.50萬元,(其中:基本支出1.50萬元,項目支出0.00萬元);
13.30218商品和服務支出-專用材料費1.00萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出1.00萬元);
14.30227商品和服務支出-委托業(yè)務費2.00萬元,(其中:基本支出1.50萬元,項目支出0.50萬元);
15.30229商品和服務支出-福利費11.12萬元,(其中:基本支出11.12萬元,項目支出0.00萬元);
16.30231商品和服務支出-公務用車運行維護費10.00萬元,(其中:基本支出10.00萬元,項目支出0.00萬元);
17.30239商品和服務支出-其他交通費用25.74萬元,(其中:基本支出25.74萬元,項目支出0.00萬元);
18.30302對個人和家庭的補助-退休費44.45萬元,(其中:基本支出44.45萬元,項目支出0.00萬元);
19.30305對個人和家庭的補助-生活補助549.55萬元,(其中:基本支出0.00萬元,項目支出549.55萬元)。
(三)一般公共預算支出情況
一般公共預算支出2,204.07萬元,與上年對比,減少11.26萬元,下降0.51%,主要原因是人員基礎性績效工資未納入預算和人員工資的正常晉升調(diào)整。
(四)政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
(五)國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與省配套事項。
(三)與市配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無與市配套事項。
(四)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無既定政策標準測算補助事項。
(五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年,師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府財政專戶管理資金預算收入0.00萬元,與上年對比無變化。預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額10.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算10.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.00萬元,較上年減少0.80萬元,下降7.41%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為0.00萬元,較上年減少0.80萬元,下降100.00%,2023年國內(nèi)公務接待批次為14次,共計接待130人次。
主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定,控制各項開支包括公務接待費。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元,與上年對比無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年對比無變化;公務用車運行維護費10.00萬元,與上年對比無變化。共計購置公務用車4輛,年末公務用車保有量為4輛。
主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定,控制各項開支包括公務用車運行維護費。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年無重點項目支出。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.財政專戶資金:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С觥?
8.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
11.對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12.一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年機關運行經(jīng)費預算46.70萬元,具體明細如下:
1.30201辦公費9.67萬元,與上年對比增加2.90萬元,增長42.84%,主要原因是人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年增加和人大代表履職能力提升項目納入預算。
2.30229福利費2.79萬元,與上年對比無變化。
3.30231公務用車運行維護費5.00萬元,與上年對比減少2.5萬元,下降33.33%,主要原因是財政所機構(gòu)改革為事業(yè)單位年初預算減少。
4.30215 會議費1.50萬元,與上年對比增加0.5萬元,增長50%,主要原因是人大代表履職能力提升項目納入預算。
5.30239其他交通費用25.74萬元,與上年對比無變化。
6.30227 委托業(yè)務費1.50萬元,與上年對比增加1.50萬元,增長100%,主要原因是人大代表履職能力提升項目納入預算。
7.30202 印刷費0.50萬元,與上年對比增加0.50萬元,增長100.00%,主要原因是人大代表履職能力提升項目納入預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1,592.35萬元(凈值892.60萬元),其中,流動資產(chǎn)224.94萬元,固定資產(chǎn)1,365.97萬元、凈值667.60萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)1.44萬元、凈值0.06萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加168.68萬元,其中流動資產(chǎn)224.94萬元,固定資產(chǎn)減少56.26萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。
(四)其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
2024年部門預算表
(附件:師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表.xls)
監(jiān)督索引號53032319055900111