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師宗縣疾病預防控制中心2025年度部門預算

  • 師宗縣疾病預防控制中心
  • 師財預(2025)2號
  • 53032314036100100000
  • 2025-02-06 15:02

監(jiān)督索引號53032314036100100000

師宗縣疾病預防控制中心2025年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣疾病預防控制中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣疾病預防控制中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算

三、部門支出預算

四、財政撥款收支預算總

五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

六、一般公共預算三公經費支出預算

七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

、項目支出績效目標表(本下達)

、項目支出績效目標表(另文下達)

、政府性基金預算支出預算

、部門政府采購預算

十三、政府購買服務預算表

、對下轉移支付預算表

、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

師宗縣疾病預防控制中心2025年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

師宗縣疾病預防控制中心承擔全縣的疾病預防控制任務。建立健全了突發(fā)公共應急領導小組和與之相適應的應急技術隊伍,同時完善了車輛、藥械、防護用具等基本應急設施、設備的儲備。

(二)機構設置情況

我部門共設置6個內設機構,包括:辦公室、檢驗科、急傳科、免規(guī)科、慢病科、艾滋病科

)重點工作概述

2024年度,師宗縣疾病預防控制中心緊緊圍繞縣委、縣政府、衛(wèi)健局黨組健康師宗總體部署,以重點疾病預防控制工作為主線,堅持基層黨建引領疾控業(yè)務發(fā)展主題,以制度管理為主線,以人才培養(yǎng)為重點,以作風建設為抓手,不斷提升縣疾控中心履職能力,牢固樹立新時代社會對疾病預防控制服務的新期待、新需求,努力打造基層信賴、群眾放心、社會認同的師宗疾控優(yōu)質服務形象;2024年圓滿完成了市、縣重點疾控工作目標任務,成功處置了結核、流感等重大傳染病疫情,穩(wěn)步推進免疫規(guī)劃、傳染病防治、艾滋病防治、慢性非傳染性疾病防治、地方病防治、職業(yè)衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗等工作。中心黨支部緊緊圍繞抓好黨建促發(fā)展,圍繞業(yè)務抓黨建的指導思想,實現(xiàn)了黨建工作與疾控事業(yè)互促共贏的局面。今年2月榮獲師宗縣委、縣人民政府頒發(fā)的2024師宗縣衛(wèi)生健康工作先進個人2人;8月榮獲云南省疾病預防控制局、云南省教育衛(wèi)生科研工會頒發(fā)的2024年云南省寄生蟲病防治技能競賽個人理論考核三等獎1人,9月榮獲國家疾病預防控制局頒發(fā)的2024年全國寄生蟲病防治技能競賽綜合考核三等獎1人,10月榮獲師宗縣衛(wèi)生健康委員會、縣衛(wèi)健局頒發(fā)的2024師宗縣衛(wèi)生健康工作先進個人稱號5人。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。202412月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制52人,其中:行政編制0人,工勤人員編制4,事業(yè)編制48人。在職實有49人,其中: 財政全額保障49人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人,其中:離休0人,退休24人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛,超編0。

三、預算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2025年部門財務總收入749.46萬元,其中:一般公共預算749.46萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比增加6.72萬元,主要原因是人員變動導致人員經費有所增加。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入749.46萬元,其中本年收入749.46萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款749.46萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加6.72萬元主要原因是人員變動導致人員經費有所增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出749.46萬元。財政撥款安排支出 749.46萬元,其中基本支出747.48萬元,與上年對比6.66萬元,主要原因是人員變動導致人員經費有所增加;項目支出1.98萬元,與上年對比增加0.06萬元主要原因根據云人社〔2010127號、曲民〔202458號文件調整增加遺屬困難補助費。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休52.61萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出;

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出72.55萬元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔部分的支出;

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.98萬元,主要用于遺屬生活補助經費支出;

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出3.06萬元,主要用于事業(yè)單位職工失業(yè)保險單位承擔部分的支出;

2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構528.06萬元,主要用于師宗縣疾病預防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經費支出等;

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療33.10萬元,主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出;

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.69萬元,主要用于職工工傷保險繳費支出;

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.41萬元,主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資231.91萬元(其中:基本支出231.91萬元,項目支出0.00萬元);

30102工資福利支出-津貼補貼49.87萬元(其中:基本支出49.87萬元,項目支出0.00萬元);

30107工資福利支出-績效工資222.18萬元(其中:基本支出222.18萬元,項目支出0.00萬元);

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.55萬元(其中:基本支出72.55萬元,項目支出0.00萬元);

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費33.10萬元(其中:基本支出33.10萬元,項目支出0.00萬元);

30112工資福利支出-其他社會保障繳費6.74萬元(其中:基本支出6.74萬元,項目支出0.00萬元);

30113工資福利支出-住房公積金54.41萬元(其中:基本支出54.41萬元,項目支出0.00萬元);

30201商品和服務支出-辦公費3.58萬元(其中:基本支出3.58萬元,項目支出0.00萬元);

30205商品和服務支出水費1.80萬元(其中:基本支出1.80萬元,項目支出0.00萬元);

30206商品和服務支出-電費4.50萬元(其中:基本支出4.50萬元,項目支出0.00萬元);

30207商品和服務支出-郵電費3.00萬元(其中:基本支出3.00萬元,項目支出0.00萬元);

30211商品和服務支出-差旅費1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,項目支出0.00萬元);

30215商品和服務支出-會議費0.50萬元(其中:基本支出0.50萬元,項目支出0.00萬元);

30216商品和服務支出-培訓費0.50萬元(其中:基本支出0.50萬元,項目支出0.00萬元);

30217商品和服務支出-公務接待費0.30萬元(其中:基本支出0.30萬元,項目支出0.00萬元);

30229商品和服務支出-福利費5.18萬元(其中:基本支出5.18萬元,項目支出0.00萬元);

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元(其中:基本支出2.50萬元,項目支出0.00萬元);

30302對個人和家庭的補助-退休費52.13萬元(其中:基本支出52.13萬元,項目支出0.00萬元)

30305對個人和家庭的補助-生活補助3.71萬元(其中:基本支出1.73萬元,項目支出1.98萬元)。

(三)一般公共預算支出情況

一般公共預算支出749.46萬元,與上年對比,增加6.72萬元,增加0.90%,主要原因是人員變動導致人員經費有所增加。

(四)政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

(五)國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。

五、對下項轉移支付情況

)與中央配套事項

師宗縣疾病預防控制中心2025年無與中央配套事項。

(二)與省配套事項

師宗縣疾病預防控制中心2025年無與省配套事項。

(三)與市配套事項

師宗縣疾病預防控制中心2025年無與市配套事項。

)按既定政策標準測算補助事項

師宗縣疾病預防控制中心2025年無按既定政策標準測算補助事項

經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣疾病預防控制中心2025年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元

七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

師宗縣疾病預防控制中心2025一般公共預算財政撥款三公經費合計2.80萬元,較上年增加0.30萬元,增長12.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

師宗縣疾病預防控制中心2025因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

師宗縣疾病預防控制中心2025年公務接待費預算0.30萬元,較上年增加0.30萬元,增長100.00%,國內公務接待批次為8次,共計接待30人次。

較上年對比增加0.30萬元,主要原因是師宗縣疾病預防控制中心為財政全額撥款單位,開展疾病預防控制工作時會發(fā)生公務接待活動。

(三)公務用車購置及運行維護費

師宗縣疾病預防控制中心2025年公務用車購置及運行維護費2.50萬元,較上年對比無變化其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年對比無變化;公務用車運行維護費2.50萬元,較上年對比無變化。共計購置公務用車3輛,年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

師宗縣疾病預防控制中心2025年項目支出全面實施績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1.98萬元,預算項目1個。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1、三公經費是指納入市級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國費反映單位公務出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待含外賓接待支出。

2、機關運行經費是指保障行政單位含參照公務員法管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、預算是經法定程序審核批準的國家年度集中性財政收支計劃。它規(guī)定國家財政收入的來源和數量、財政支出的各項用途和數量,反映著整個國家政策、政府活動的范圍和方向。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣疾病預防控制中心2025年機關運行經費安排0.00萬元,與上年對比無變化,主要原因是師宗縣疾病預防控制中心2025年無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

截至20241231日,師宗縣疾病預防控制中心資產總額2,865.22萬元凈值2,374.63萬元,其中,流動資產2,048.31萬元,固定資產805.55萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產11.36萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加15.18萬元,其中固定資產增加5.91萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至20241231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月資產月報數。

師宗縣疾病預防控制中心2025年部門預算表

(附件:師宗縣疾病預防控制中心2025年部門預算表)

監(jiān)督索引號53032314036100100111

師宗縣疾病預防控制中心2025年預算公開表20250206105312590.xls

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