監(jiān)督索引號53032314036101100000
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、承擔本轄區(qū)內農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務;
2、普及衛(wèi)生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式,指導開展愛國衛(wèi)生工作;
3、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務,落實國家免疫規(guī)劃;
4、及時發(fā)現、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例,參與現場傷情處理;
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導;
6、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導;
7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導;
8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導;
9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導;
10、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理;
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務;
12、使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉(xiāng)村現場應急救護、轉診服務;
13、健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理,做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理;
14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購;
15、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生,以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督;
16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構職責,做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作;
17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理,負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
(二)機構設置情況
我部門共設置10個內設機構,包括:公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、后勤服務部、內科、外科、婦產科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位,所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1、加強醫(yī)療服務能力建設,提升服務質量;
2、強化基層衛(wèi)生計生服務。推動基本公共衛(wèi)生服務工作重心下沉,鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事,深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯(lián)系指導貧困村精準扶貧駐村幫扶工作,認真落實“八免五補助”;
3、在新冠疫情局勢下,加強院內感染控制建設,提高醫(yī)療機構疫情防控能力,建立健全各項防控方案、防控措施,加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設;
4、有序實施全面二孩政策。堅持計劃生育基本國策,積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革,強化行政權力公開運行。加強基層執(zhí)法人員培訓,做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作;
5、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設,加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數據庫建設;
6、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度,推進黨風廉政建設,持續(xù)糾正“四風”問題,深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制36人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制36人。在職實有36人,其中: 財政全額保障36人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2025年部門財務總收入399.13萬元,其中:一般公共預算399.13萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對比增加22.11萬元,增長了5.86%,主要原因是2025年在職人員基本工資調增,導致人員經費增加。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入399.13萬元,其中:本年收入399.13萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款399.13萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加22.11萬元,增長了5.86%,主要原因是2025年在職人員基本工資調增,導致人員經費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出399.13萬元。財政撥款安排支出399.13萬元,其中:基本支出399.13萬元,與上年對比增加22.11萬元,增長了5.86%,主要原因是2025年在職人員基本工資調增,導致人員經費增加;項目支出0.00萬元,與上年對比無變化。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.39萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出;
2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院322.65萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出;
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出9.36萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出;
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療22.97萬元,主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金37.76萬元,主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資151.56萬元(其中:基本支出151.56萬元,項目支出0.00萬元);
30102工資福利支出-津貼補貼20.66萬元(其中:基本支出20.66萬元,項目支出0.00萬元);
30107工資福利支出-績效工資150.43萬元(其中:基本支出150.43萬元,項目支出0.00萬元);
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費22.97萬元(其中:基本支出22.97萬元,項目支出0.00萬元);
30113工資福利支出-住房公積金37.76萬元(其中:基本支出37.76萬元,項目支出0.00萬元);
30302對個人和家庭的補助-退休費6.39萬元(其中:基本支出6.39萬元,項目支出0.00萬元);
30305對個人和家庭的補助-生活補助9.36萬元(其中:基本支出9.36萬元,項目支出0.00萬元)。
(三)一般公共預算支出情況
一般公共預算支出399.13萬元,與上年對比,增加22.11萬元,增長了5.86%,主要原因是2025年在職人員基本工資調增,導致人員經費增加。
(四)政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
(五)國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元,與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年無與中央配套事項。
(二)與省配套事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年無與省配套事項。
(三)與市配套事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年無與市配套事項。
(四)按既定政策標準測算補助事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年無按既定政策標準測算補助事項。
(五)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元,與上年對比無變化,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年對比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年對比無變化。
(二)公務接待費
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為0.00萬元,與上年對比無變化,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
與上年對比無變化。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,與上年對比無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年對比無變化;公務用車運行維護費0.00萬元,與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年無重點項目預算。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
2.政府采購:是指政府機構以及所屬公共部門,為實現政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大限度規(guī)范,并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
3.財政預算撥款收入:是指財政部門核撥給單位的財政預算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預算資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2025年機關運行經費安排0.00萬元,與上年對比無變化。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,師宗縣葵山衛(wèi)生院資產總額2,223.65萬元,其中,流動資產524.88萬元,固定資產1,686.90萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產11.87萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加124.05萬元,其中固定資產增加388.79萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產月報數。
監(jiān)督索引號53032314036101100111